老师,我们去年账上做了暂估成本入账
借:主营业务成本
贷:应付账款/暂估
今年收到的发票,我应该怎么冲销以前年度的暂估,怎么做比较准确。
问题已解决
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#实务#
84784957 | 提问时间:2022 03/17 10:23
借:主营业务成本 负数
贷:应付账款/暂估 负数
借:主营业务成本 正数
应交税费-增值税-进项
贷:应付账款/某公司 正数
2022 03/17 10:27
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