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#实务#
老师,我们去年账上做了暂估成本入账 借:主营业务成本 贷:应付账款/暂估 今年收到的发票,我应该怎么冲销以前年度的暂估,怎么做比较准确。
84784957 | 提问时间:2022 03/17 10:23
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:主营业务成本  负数 贷:应付账款/暂估 负数 借:主营业务成本  正数     应交税费-增值税-进项 贷:应付账款/某公司 正数
2022 03/17 10:27
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