专管员打电话说20年10月的加计抵减没有记入营业外收入,因为20年年报交税了,她说我营业外收入要补进去,税少交了,让我更正申报补税,我想问下,年报只把少的那部分加计抵减金额填进去,还需要动别的什么呢,我得补计加计抵减,那这个月报表,加计抵减数是自动的,这补的数填哪里啊,还有20年我没计提加计抵减,增值税报表也没填,那增值税不也多交了吗,那怎么调,请老师给我全面的解答下,多谢
问题已解决
所属话题:
#税务#
84784969 | 提问时间:2022 05/10 10:58
你好,你的意思是你之前就没有享受这个加计是吗?没有实际抵减是不需要做营业外收入的,实际抵减了才要做,所以也不需要补税,你这个月如果享受了,那这个月再交税就行了
2022 05/10 12:11
相关问答
查看更多最新问答
查看更多