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#中级职称#
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
84785013 | 提问时间:2022 05/10 07:53
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022 05/10 07:55
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