9月暂估:借:库存商品——暂估 6000,贷:应付账款——暂估 6000
结转的成本:借:主营业务成本——暂估 6000 ,贷:库存商品——暂估 6000
11月如果收到3000元票,进项税345.2+2654.8,怎么做?后这比库存商品用于管理费办公用品(这笔钱我就是要冲暂估)
问题已解决
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#中级职称#
84785024 | 提问时间:2021 12/08 11:37
你是不是发票没有开全呢,因为暂估是6000元,发票只到了3000元,后期是不是还有3000元的发票,还是说发票的暂估金额多暂估了3000元?这个决定你如何账务处理。
2021 12/08 11:39
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