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#实务#
想问一下十二月做了一张普票暂估: 借:主营业务成本9500 贷:其他应收款-***9500 一月份得票怎么做分录? 借:主营业务成本9500 贷:其他应收款-***9500 冲红 借:其他应收款-***9500 贷:主营业务成本9500 这样对吗?
84784998 | 提问时间:2022 05/07 13:34
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以的,暂估和发票金额一致的,可以这么做。
2022 05/07 13:37
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