老师跨年采购票和暂估金额有差额 要如何调整 去年已经正常按暂估结转了成本
问题已解决
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84785043 | 提问时间:2022 05/06 17:30
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022 05/06 17:37
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