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#实务#
老师 我现在申报增值税,4月有退票 在系统上已经做完了 请问老师我在申报的时候是不是就只填写4月的正数发票金额就可以了 退票 和负数是不是就不体现在申报表里了
84785042 | 提问时间:2022 05/05 11:03
夏天老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好,申报的时候增值税是填写你实际开票金额,包含退票和负数发票金额
2022 05/05 11:04
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