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#实务#
老师,我们这些年进项税和销项税都是堆积起来的,没结转过,每月用表格算出应交的增值税,直接计提借转出未交增值税贷未交增值税,下月借未交增值税和银行存款。本月我们进行了增值税增量留抵退税,发现如果结转一下账上的留抵数和报税的留抵数不一致,查的不多,往前倒好几年也很麻烦,我想问,第一个问题,我用哪个分录能把差的数调平,让账上的留抵数和报税上的留抵数一致了。第二个问题,已收到增量留抵退税款,如何做分录。
84785039 | 提问时间:2022 04/30 10:09
李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你先做留抵退税,借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022 04/30 10:16
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