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#初级职称#
你好,老师,我想请教你一个问题,就是我们公司2021年的账是外账公司做的,然后对方在2021.8月计提增值税的时间把附加税的金额也算在了未交增值税里面了,但是对方又计提了营业税及附加(附加税),然后在9月份缴纳税费的时候,对方做分录缴纳税费:借:未交增值税 贷:银行存款,对方也把这个附加税的金额也算在了这个未交增值税的里面了,附加税缴纳就没做,然后对方年底调账的时候,把应交税费—增值税-转出未交增值税调为了0了,然后未交增值税那个余额也没什么问题,就是挂了3笔附加税,请问这样的情况我该如何调账,然后以前年度的那笔多入账金额的未交增值税需要调账不
84784979 | 提问时间:2022 04/26 17:51
曹老师在线
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学:您好。调整一下分录,把原分录计提错误的给冲掉,做正确的。缴纳红字冲销,做正确的。调整分录冲掉
2022 04/26 19:22
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