老师,12月我还没有收到购买入库的发票,可以先做结转成本吗?等到年后收到发票,再做分录?分录都应该怎么做比较合适,
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785036 | 提问时间:2022 04/24 09:55
你好借库存商品
贷应付账款
借主营业务成本贷库存商品,
然后发票到了跨年了,借应付账款贷库存商品
借库存商品贷利润分配未分配利润,
然后再做发票的借库存商品贷银行存款,
借利润分配未分配利润贷库存商品
2022 04/24 10:02
相关问答
查看更多最新问答
查看更多在卖出使用过的轿车时,需要如何确认收入? 2个月前