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老师,12月我还没有收到购买入库的发票,可以先做结转成本吗?等到年后收到发票,再做分录?分录都应该怎么做比较合适,
84785036 | 提问时间:2022 04/24 09:55
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好借库存商品 贷应付账款 借主营业务成本贷库存商品, 然后发票到了跨年了,借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的借库存商品贷银行存款, 借利润分配未分配利润贷库存商品
2022 04/24 10:02
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