老师好!上年暂估还差81574元票到不了。账务该怎么处理?凭证什么的怎么做啊?
问题已解决
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84784975 | 提问时间:2022 04/23 18:57
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022 04/23 19:05
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