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#税务#
老师,就是报增值税时漏报了1万5左右的销项税额(这个是无票收入产生的税额),但是我司一直有留抵税额50多万,那这个漏报的销项税额可以直接在下个月补进去申报吗
84785030 | 提问时间:2022 04/22 20:23
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以的,以增值税、所得税都没有申报的可以。
2022 04/22 20:24
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