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#实务#
去年的发票,因为发票都是之后才开的,当时入账都是入的预付账款,今年发现科目余额好多不对,发现是发票没有入账,那今年3月入账的话,要怎么做分录平账?
84784969 | 提问时间:2022 04/20 17:01
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:以前年度损益调整 贷:预付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022 04/20 17:12
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