发票隔月红冲,已缴纳这张发票的税额100元。次月开了新发票,需要缴纳的税额为30元,要从多缴纳的100元中抵扣(1)要做结转销项 借:应交税费-应交增值税-销项税额100 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100。
(2)结转需要缴纳的增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税30 贷:应交税费-未交增值税30.这样做对吗?
问题已解决
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#实务#
84785032 | 提问时间:2022 04/20 16:13
月底先计算:
未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项
如果未交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022 04/20 16:46
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