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#建筑#
老师,我去年一单应收账款贴现,贴现费有发票,21年不确定是否客户承担,没及时入账,我在3月入账,请问我现在是做利润分配-未分配利润,还是直接去财务费用
84784960 | 提问时间:2022 04/15 14:30
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,建议放到利润分配未分配利润。
2022 04/15 14:36
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