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#中级职称#
老师你好,请问一下2021年12月暂估入账的进项,现在拿到发票怎么进行账务处理?(成本已结转)
84784956 | 提问时间:2022 04/15 10:36
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 冲销之前暂估入账分录,然后根据发票做购进的分录 如果之前成本数据有错误,需要做相应的调整 
2022 04/15 10:37
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