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#税务#
老师,先收到材料未付款,发票陆续不同月份收到怎么做账呢
84784958 | 提问时间:2022 04/14 14:12
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 暂估入库 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022 04/14 14:15
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