问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,1月的电费2月支付,2月收到发票。我入账是这么入的: 1月做分录:借:税金及附加 贷:应交税费—应交水利建设基金 借:应交税费—应交水利建设基金 管理费用—水电费 贷:其他应收款(暂估) 然后2月收到发票后 借:其他应收款 贷:银行存款 这样做对吗
84784982 | 提问时间:2022 04/12 11:19
小万老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
同学你好,不对哈,你其他应收款(暂估)和其他应收款会有余额,你应该是先冲掉暂估,借管理费用—水电费 负数 借:其他应收款(暂估) 然后是借管路费用-水电费 贷银行存款
2022 04/12 11:23
10条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取