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#实务#
老师好,公司卖车,3月收到一笔款未开发票,4月开1万块发票过户,什么处理这个分录呢?
84784977 | 提问时间:2022 04/11 11:46
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好 ;   那你就做账 :借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产 ; 借 银行存款贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税。 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去的 ;   先3月做无票收入;  4月开 票红冲3月分录。 在按开票做一遍   
2022 04/11 11:50
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