老师,3月确认了收入,未开票,4月又开了3月未开票收入发票,要如何处理?分录如何?
问题已解决
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84785018 | 提问时间:2019 05/04 17:35
四月开票时,把三月的无票收入红冲了,然后再开正确的发票。红冲的分录借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,再按发票写正确的分录就可以。
2019 05/04 18:48
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