账上没有钱,需要给员工发工资,我向法人借款,但是他没给我钱
借库存现金
贷其它应付款-法人
后付借款单据
实际发工资
借管理费用-工资
贷库存现金
后付工资表
这样可以吗?
但是到后面其它应付款-法人科目余额越来越多,不知道怎么办了,求正确处理方法?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784988 | 提问时间:2022 04/09 17:56
同学您好;听了您的表述我大概知道你上班的企业了;
首先这样:我们公司营运支出由我们垫款是绝大多数公司都是这么干的:
借:库存现金、银行存款
贷:其他应付款-法人
那么至于你欠钱多对于我们审核角度来说这并没有问题噢;以后公司挣到钱了咱还钱即可嘛;
其实您这里工资要注意计提噢,不能直接借管理费用-工资 贷库存现金噢
应该是:每月计提:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬薪酬-工资
发的时候:
借:应付职工薪酬-工资
贷:库存现金等
2022 04/09 18:04
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