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#实务#
账上没有钱,需要给员工发工资,我向法人借款,但是他没给我钱 借库存现金 贷其它应付款-法人 后付借款单据 实际发工资 借管理费用-工资 贷库存现金 后付工资表 这样可以吗? 但是到后面其它应付款-法人科目余额越来越多,不知道怎么办了,求正确处理方法?
84784988 | 提问时间:2022 04/09 17:56
小明老师
金牌答疑老师
职称:工信部紧缺型人才,CMA,中级会计师,税务师,资产评估师
同学您好;听了您的表述我大概知道你上班的企业了; 首先这样:我们公司营运支出由我们垫款是绝大多数公司都是这么干的: 借:库存现金、银行存款 贷:其他应付款-法人 那么至于你欠钱多对于我们审核角度来说这并没有问题噢;以后公司挣到钱了咱还钱即可嘛; 其实您这里工资要注意计提噢,不能直接借管理费用-工资 贷库存现金噢 应该是:每月计提: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬薪酬-工资 发的时候: 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金等
2022 04/09 18:04
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