三月份的库存车已经给厂家付完款,并且开完票,四月份厂家通知涨价15000 差价得补给厂家15000 这个分录如何做账
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784959 | 提问时间:2022 04/09 15:59
同学你好,一般情况下,这个月根据付款和收到发票情况,做分录,借:库存商品,应交税费,贷:银行存款等科目,15000元,再根据销售情况,结转差价部分的成本,借:主营业务成本,贷;库存商品。就行了。
2022 04/09 16:02
相关问答
查看更多最新问答
查看更多