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#实务#
麻烦问一下3月份开的专票应该是6%的税率开成3%了,对方已经认证了,这个应该怎么办呢 那我现在报3月份的税,是不是得按照开错的票交增值税了呢 我们有留抵税,本来是不用交增值税和附加税的,现在因为税率错了,是不是还得交增值税和附加税呢
84785027 | 提问时间:2022 04/08 14:21
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好1.     购买方开红字信息表; 销售方开红字发票红冲;  你已经开错 ; 先按错误的来报 用进项税来抵扣嘛   
2022 04/08 14:22
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