麻烦问一下3月份开的专票应该是6%的税率开成3%了,对方已经认证了,这个应该怎么办呢 那我现在报3月份的税,是不是得按照开错的票交增值税了呢 我们有留抵税,本来是不用交增值税和附加税的,现在因为税率错了,是不是还得交增值税和附加税呢
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785027 | 提问时间:2022 04/08 14:21
你好1. 购买方开红字信息表; 销售方开红字发票红冲; 你已经开错 ; 先按错误的来报 用进项税来抵扣嘛
2022 04/08 14:22
相关问答
查看更多最新问答
查看更多