老师,请问增值税申报表里,附表4税额抵减情况表之前有720的税控技术维护费,被填报为实际抵减720元,期末余额为0,因为公司进项税额比销项税额更多,无需缴纳增值税,那这720元填了抵减是不对的吧?是否可以在新一期的申报表里加回这720元?
问题已解决
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#税务#
84784998 | 提问时间:2022 04/08 08:51
你好,这个本期实际抵扣金额不应该填写。
2022 04/08 08:54
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