老师你好,福利费有进项税额且发票已认证,借管理费用-福利费669.72,应交税费-增(进)60.28贷其他应付款669.72,应交税费(进项税额转出)60.28这样做正确吗?
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#实务#
84784975 | 提问时间:2022 03/31 12:22
同学你好,贷方是应付职工薪酬-应付福利费 669.72.后面你没有写完整哈,不能抵扣的福利费,转出分录是借管理费用-福利费 60.28
贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)60.28
2022 03/31 12:27
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