老师我是建安企业。开票和甲方结算时。分录是:借:应收账款 100万
贷:主营业务收入917431.19
贷:应交增值税82568.81
收到工程款时分录
借:银行存款100万
贷:应收账款100万
确认合同收入分录:
借:主营业务成本844036.69
借:合同毛利73394.5
贷:主营业务收入917431.19
确认工程收入时分录
借:应收账款100万
贷:工程结算收入100万
合同完工时分录
借:工程结算收入100万
贷:工程施工92万
贷:合同毛利8万。
我上面这么做的分录对不对?一整套流程分录是不是要这样做。那个主营业务收入做了两次,我感觉不对。还是那个工程结算成本要怎么转?求教
问题已解决
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#建筑#
84784961 | 提问时间:2022 03/29 17:22
不对,
借:应收账款 100万
贷:工程结算917431.19
贷:应交增值税82568.81
收到工程款时分录
借:银行存款100万
贷:应收账款100万
确认合同收入分录:
借:主营业务成本844036.69
借:合同毛利73394.5
贷:主营业务收入917431.19
合同完工时分录
借:工程结算收入100万
贷:工程施工92万
贷:合同毛利8万。
2022 03/29 19:45
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