老师,做工资要先计提在支付,但是我们会计做账,每个月工资没有做计提,就是直接做支付工资,借:业务活动成本_工资 贷:其他应收款_社保 贷:其他应收款_医保 贷:其他应收款_公积金 贷:现金,这样的凭证有没有错,请老师看看
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84785011 | 提问时间:2022 03/24 12:08
你好,学员,这个也没有问题,就是不规范,没有经过应付职工薪酬
2022 03/24 12:14
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