问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
请问老师,跨年(业务招待费)进项税额转出是这样做分录吗? 借:以前年度损益调整-管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:利润分配-未分配利润 应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整-管理费用
84784989 | 提问时间:2022 03/23 09:03
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 是的 这样调整是正确的 
2022 03/23 09:04
5条追问解答 查看全部
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取