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#实务#
**社保: 社保个担100,单位担200,收到现金600,工资表做工资100+300=400。 计提工资: 借:管理费用-工资400 贷:应酬-工资400 计提社保: 借:管理费用-社保(单位担)200 贷:应酬-社保(单位担)200 发放工资: 借:应酬-工资400 贷:其他应收款-社保(个担)100 贷:银300 银行扣社保: 借:应酬-社保(单位担)200 借:其他应收款-社保(个担)100 贷:银300 收到600: 借:库现600 贷:其他应收款-XX600 以上分录以及收到600的贷方科目对吗?如果借方是银行存款600,那贷方科目是什么?
84784999 | 提问时间:2022 03/16 17:28
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
**社保的你们不做代收代付?还得报个税?
2022 03/16 17:54
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