1月份进行暂估并结转了成本,3月份收到发票了,怎样列会计分录
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问题已解决
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84785010 | 提问时间:2022 03/16 08:36
你好,这个是产品的吗?如果是的话,
借应付账款
贷库存商品
借库存商品
借主营业务成本负数,
这两个是红冲的,
然后再做发票的
借库存商品贷应付账款,
借主营业务成本贷库存商品。
2022 03/16 08:37
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