请问老师甲方以房抵工程款给建筑公司,建筑公司又以房抵材料供货商,如何账务处理?是建筑公司的
问题已解决
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84785027 | 提问时间:2022 03/09 17:58
你好 借固定资产
贷应收账款
1、固定资产清理,会计分录为:
借:固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷:固定资产——设备名称
2、处置固定资产时:
借:应付账款
贷:固定资产清理
应交税费——应交增值税(销项税额)
3、若处置产生利得:
借:固定资产清理
贷:营业外收入——非流动性资产处置利得(或资产处置损益科目)
若处置实现损失:
借:营业外支出——非流动性资产处置损失(或资产处置损益科目)
贷:固定资产清理
2022 03/09 18:02
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