刚成立的企业销项少,进项票多。每月根据进项金额抵扣认证,多出的进项放在应交税费-应交增值税-待认证科目还是要放在其它科目?留底税。待认证科目中的数据是否不需要填报增值税申报
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#税务#
84785014 | 提问时间:2022 03/09 09:23
多出的进项放在应交税费-待认证科目。不需要填报增值税申报
2022 03/09 09:27
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