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#实务#
老师你好,我们2021年11月份转成的一般纳税人,之前申报的时候都没有做过加计抵减,现在我们要修改2021年11月份的增值税申报表,那么我的加计抵减怎么填写在这两张表上,11月份没有进项税额怎么填加计抵减。到12月份进项税额是17768.2那么就是17768.2*10%=1776.82加计抵减是19545.02吗?我应该填在增值税申报表表四加计抵减情况第几栏。
84785017 | 提问时间:2022 03/03 14:26
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这里填写在附表4,6行234列处理
2022 03/03 15:05
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