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#CMA#
购买办公材料申请报销,分录是借:管理费用800贷:银行800,然后材料入库单,进货单,自动生成凭证,借方:材料办公用品 800贷:应付账款 800 请问老师材料款报销时就结清了800,通过系统又生成的凭证后是不是又欠款800 这种情况该怎么解好或者有正确的调解方法
84785045 | 提问时间:2022 02/28 21:19
小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,你付款的时候就要计入应付款账款就对了
2022 02/28 21:20
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