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#实务#
公司建造办公楼,前期支付的工程款200万,后续收到专用发票100万,其余未收到,工程未完工,不想挂预付账款,直接入在建工程暂估入账的话这个分录要怎么处理呢?
84784962 | 提问时间:2022 02/25 11:28
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付账款200万,贷银行存款200万, 收到了专票 借在建工程 应交税费应交增值税进项 贷预付账款100 剩下的暂估的借在建工程贷预付账款。
2022 02/25 11:32
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