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#实务#
老师,暂估入账时,在建工程科目余额200万,但是暂估的固定资产有300万,其中这个差额100万是未付款,也未取得发票,这种如何做账务处理
84784980 | 提问时间:01/13 10:10
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,暂估是只看发票,与付款无关
01/13 10:10
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