在21年的增值税纳税检查调整中,填写了这20年的收入,这申报表直接将这收入加入了21年的销售额。所以这申报表的销售额与账上的销售额不一致,这要怎么处理?是做分录来使他们平衡还是在汇算清缴中来调减
问题已解决
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#实务#
84785039 | 提问时间:2022 02/23 14:17
你好 ; 你这个收入要走以前年度损益调整去 修改20年申报表才行的; 不是直接在21年里面去报的
2022 02/23 14:17
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