请问老师:
我预收了客户的货款:
借:银行 贷:预收
下月我开票的分录是这样子写的:
借:应收
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
由于本月收款做了预收,次月开票做了应收,然后一个是预收,一个是应收,每次月底的时候我还要进行预收和应收对冲,这样子操作有没有问题?
每月的科目对冲,还是说次月直接做预收就不用对冲了?
每月的科目对冲这个做法有没有问题的?还是说多久对冲一次合适呢?应当在几月份呢?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785039 | 提问时间:2022 02/23 11:23
你好,开票处理不对
借预收账款,不是应收账款
2022 02/23 11:24
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