1月份已冲红了去年12月份多开的发票!会计分录怎样的[抱拳][抱拳]
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84785027 | 提问时间:2022 02/18 16:02
您之前开发票的时候是借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项税额,然后你现在想把那张票给冲掉,其实和那个你就做一个相反的分录,就是把主营业务收入、应交税费放在借方,把应收账款放在带上就可以了。
2022 02/18 16:03
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