老师您好!去年12月份因暂估入库错误导致结转成本错误,在今年1月份的账务中如何调整呢?
老师,结转少了
本来可以收到发票,但是疫情期间对方没办法开发票,2022年1月才开发票过来
问题已解决
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84785024 | 提问时间:2022 02/12 20:11
你好,你把差额正常做到1月份就可以了!在汇算清缴前把这部分差额调整到去年就可以了,2022年汇算时调减这部分差额成本即可!
2022 02/12 20:15
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