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#税务#
你好老师,20年我有一部分未开票收入增值税未申报,所得税报了,21年开了发票,正常申报增值税,所得税又把未开票收入和对应的成本又报了,账上我没有调整这个未开票收入,现在账上的收入成本是对的,增值税申报数据和开具的发票收入也是对的,就是21年所得税收入成本多了20年未开票的那部分收入成本,老师,请问下我这个要怎么处理?
84784976 | 提问时间:2022 01/20 09:33
Helen老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
同学好 把这笔重复入账的冲销就可以
2022 01/20 09:37
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