销项税抵减在增值税申报表上体现吗?
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84785018 | 提问时间:2022 01/18 12:26
营改增抵减的销售额,是直接在资料(一)第2行的第12列应税服务扣除项目本期实际扣除金额中填报的,申报表上不填报营改增抵减的销项税额 .
也就是说填申报表的时候,差额征税直接通过扣减销售额体现,计算销项税额的时候,通过税减税的形式体现.
2022 01/18 12:31
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