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#税务#
请问做账的时候都是收到了发票就做了当月的成本,以至于后面月份开了收入发票而成本前期已经做了,所以后期没有成本,这怎么处理?没成本可以吗?
84784979 | 提问时间:2022 01/17 20:26
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个最好是按照收入去结转成本
2022 01/17 20:27
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