一般纳税人,开票软件年费280做了减免增值税的账,做到借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税款,当月假如我们公司应该交10000增值税,我计提增值税的时候该怎么做账?
问题已解决
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#实务#
84784955 | 提问时间:2022 01/15 16:42
同学,期末应交增值税科目,贷方余额,则公司本月需要交纳增值税,并且需要编制会计分录。 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷: 应交税费-未交增值税
2022 01/15 16:45
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