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10月份开进来的发票已认证并且抵扣,12月对方冲红,我在增值税申报表应该怎么填写,我做进项税额转出,应该写哪一栏
84785038 | 提问时间:2022 01/14 19:19
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 填在附表二红字发票栏次
2022 01/14 19:19
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