老师我公司2021年12月的税已经报完了。但发现2021年4月有张销售方开给我们的红字发票已经入账并做进项税额转出。但因这张票的正数发票并未入账。当时红字发票申请是销售方申请的,我们抵扣系统没有这张正数发票。所以正数发票未入账。现在请问老师我应该怎么处理
问题已解决
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84784959 | 提问时间:2022 01/13 14:42
你好,你在12月份把费用计入,然后1月份做进项税额
2022 01/13 14:46
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