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#实务#
老师我暂估的库存商品,结转了成本,收到的发票与暂估不一致怎么做账务处理呢
84785031 | 提问时间:2022 01/12 13:44
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 然后对之前结转的成本金额,做相应的调整处理 
2022 01/12 13:45
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