问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师我暂估的库存商品,结转了成本,收到的发票与暂估不一致怎么做账务处理呢
84785031 | 提问时间:2022 01/12 13:44
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 然后对之前结转的成本金额,做相应的调整处理 
2022 01/12 13:45
6条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取