老师我暂估的库存商品,结转了成本,收到的发票与暂估不一致怎么做账务处理呢
问题已解决
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#实务#
84785031 | 提问时间:2022 01/12 13:44
你好
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品
根据发票入账
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
然后对之前结转的成本金额,做相应的调整处理
2022 01/12 13:45
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