因我方销售,对方给我方的900元销售返利并没有实际给我们,还在对方的信用余额里边 可以做预付款当我们的货款用?这个会计分录怎样做合适?
借:应付账款 贷:其他业务收入
还是直接一部:借:预付账款 贷:主营业务成本??
问题已解决
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84784953 | 提问时间:2022 01/04 12:16
你好,两个分录都可以的,对方需要你们开发票吗?
2022 01/04 12:19
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