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#实务#
本月销项税额1000 进项税额1200 留底200怎么做账务处理?我做的对吗? 结转增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1200 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 1200 借:应交税费-未交增值税 200 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200
84785026 | 提问时间:2022 01/02 12:48
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 对的 是这么做的
2022 01/02 12:50
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