本月销项税额1000 进项税额1200 留底200怎么做账务处理?我做的对吗?
结转增值税
借:应交税费-应交增值税-销项税额 1000
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1200
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 1200
借:应交税费-未交增值税 200
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785026 | 提问时间:2022 01/02 12:48
你好
对的
是这么做的
2022 01/02 12:50
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