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#实务#
我公司是物流一般纳税人,3月份买了一台二手车,入账也是安二手车发票4万,9月份销售了卖了2万,12月份,当初的销售方又给我们开了张4万增值税专票,税 4千 金额 3.5万 请问我如何调整账面,分录如何写? 当初车,借固定资产轿车4万贷银行4万。销售 借固定资产清理 3.5万 累计折旧0.5万 贷 固定资产轿车4万 处置 借银行1万贷:固定资产清理1万 损益 借营业外支出2.5万 贷 固定资产清理 2.5万 如何更改我12月收到票据时?
84784992 | 提问时间:2021 12/20 17:29
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您是取得进项税发票没抵扣?
2021 12/21 06:27
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